Добрый день! ООО на УСН доходы 6%. У нас три вида деятельности. Монтаж и обслуживание АПС, офисные услуги, а так же мы являемся страховым агентом. Предыдущий бухгалтер вела всю бухгалтерию в табличках эксель.. Сейчас установили 1С. Все платежи за аренду, коммун услуги и т.д., она делила в процентном соотношении от выручки по разным видам деятельности. Допустим, пришел счет за свет 5 000 руб. Она его оплачивала и далее разносила по счетам 20.К, 20.С, 20.П (где К-канцелярия, С-страховая, П-пожарная сигнализация), в зависимости от сумм выручки в конце месяца. Например, выручка 10 000. Из них 50% от АПС, 25% от канц и 25% от страх. Соответственно, проводки у нее выглядели так:
дт 60 - кт 51 - 10 000;
дт 20.П - кт 60 - 5 000;
дт 20.К - кт 60 - 2 500;
дт 20.С - кт 60 - 2 500.
Есть ли возможность каким-то образом объяснить это программе? Пока считаю такие вещи вручную.. И провожу дт 20.01 кт 60.01, затем кт 20.01 дт 20.01.К/20.01.С/20.01.П
Программа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739); Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.135.22).
А так же выручку от разных видов деятельности она отображала на счетах 90.К, 90.С, 90.П. Должны быть другие счета. Но какие? На данный момент в программе созданы субсчета 90.01.К, 90.01.С, 90.01.П. Номенклатурные группы тоже созданы.
Тапками прошу не кидать. Я не бухгалтер, а юрист. С бухгалтерией только познакомилась. Обстоятельства вынудили.
Да, у нас работают всего 4 сотрудника. Каждый получает зарплату со своего вида деятельности. Двое от АПС. И это я настроила без проблем. Зарплату и взносы программа разделяет.